4月28日,院召开2023年度信息安全管理体系内部审核工作末次会议。
本次内部审核首次采用集中审核与单独审核相结合,4个小组通过全覆盖模式对被审部门进行集中审核,同时邀请其他部门共同交流、学习,既达到了审核目的,也针对信息安全管理体系建设和运行过程中发现的问题,进行深入讲解和自我改进。
院领导总结时指出,经过内审认为我院符合信息安全管理体系要求,初步达到第三方监督审核条件;要针对内审中发现的不符合项,尽快采取纠正措施,以迎接院信息安全管理体系的第二次监督审核。
院管理层、内审员、机关各职能部门、二级生产单位技术负责参与了此次审核工作。(编校:许永斌 供稿:王爱国)